2020年CPA《审计》精讲强化班

2020年CPA《审计》精讲强化班

刘哲良58965

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课程名称:2020年CPA《审计》精讲强化班

课程属性:直播课课时:103课时

上架时间:2020年04月03日

课程简介

本课程为直播课,精讲强化课程帮助您最有效率的备考2020年度《审计》考试,跟随老师的步伐通过重点、难点,逐点突破。老师会依据考试大纲,从全书范围内提炼考点,对于命题概率低的考点仅限于了解,对于命题概率较低的知识点要熟悉,对于命题概率非常高的知识点要掌握。

课程安排

刘哲良-注会审计精讲强化班.jpg

全部课程(已更新103节 共103节)

审计的概念与保证程度 04月03日 19:30-20:20 已结束 会员专享

审计要素 04月03日 20:20-21:00 已结束 会员专享

审计的目标 04月03日 21:00-22:00 已结束 会员专享

审计基本要求 04月10日 19:30-20:10 已结束 会员专享

审计风险 04月10日 20:10-21:30 已结束 会员专享

审计过程 04月10日 21:30-22:00 已结束 会员专享

初步业务活动 04月11日 19:30-20:15 已结束 会员专享

总体审计策略和具体审计计划 04月11日 20:15-20:55 已结束 会员专享

重要性 04月11日 20:55-22:00 已结束 会员专享

重要性(2) 04月17日 19:30-21:00 已结束 会员专享

审计证据的性质 04月17日 21:00-22:00 已结束 会员专享

审计程序 04月18日 19:30-19:55 已结束 会员专享

函证 04月18日 19:55-22:10 已结束 会员专享

分析程序 04月24日 19:30-20:20 已结束 会员专享

审计工作底稿概述 05月09日 20:20-20:40 已结束 会员专享

审计工作底稿的格式、要素和范围 05月09日 20:40-20:55 已结束 会员专享

审计工作底稿的归档 05月09日 20:55-21:40 已结束 会员专享

风险识别和评估概述 05月09日 21:40-22:00 已结束 会员专享

风险评估程序、信息来源和项目组内部讨论 05月15日 19:30-20:10 已结束 会员专享

了解被审计单位及其环境 05月15日 20:10-20:40 已结束 会员专享

了解被审计单位的内部控制 05月15日 20:40-22:20 已结束 会员专享

了解被审计单位的内部控制(2) 05月16日 19:30-19:42 已结束 会员专享

评估重大错报风险 05月16日 19:42-20:40 已结束 会员专享

审计会计估计 06月27日 19:30-22:00 已结束 会员专享

关联方审计 07月03日 19:30-20:45 已结束 会员专享

考虑持续经营假设 07月03日 20:45-22:00 已结束 会员专享

首次接受委托时对期初余额的审计 07月04日 19:30-20:15 已结束 会员专享

完成审计工作概述 07月04日 20:15-22:00 已结束 会员专享

期后事项 07月10日 19:30-20:55 已结束 会员专享

书面声明 07月10日 20:55-22:00 已结束 会员专享

审计报告事项 07月11日 19:30-19:40 已结束 会员专享

审计意见的形成 07月11日 19:40-20:00 已结束 会员专享

审计报告的基本内容 07月11日 20:00-20:40 已结束 会员专享

在审计报告中沟通关键审计事项 07月11日 20:40-22:05 已结束 会员专享

非无保留意见审计报告 07月17日 19:30-20:30 已结束 会员专享

在审计报告中增加强调事项段和其他事项段 07月17日 20:30-22:00 已结束 会员专享

比较信息 07月18日 19:30-20:25 已结束 会员专享

注册会计师对其他信息的责任 07月18日 20:25-21:40 已结束 会员专享

内部控制审计的概念 07月24日 19:30-19:55 已结束 会员专享

计划审计工作 07月24日 19:55-20:05 已结束 会员专享

自上而下的方法 07月24日 20:05-21:05 已结束 会员专享

测试控制的有效性 07月24日 21:05-21:35 已结束 会员专享

内部控制缺陷评价 07月24日 21:35-22:00 已结束 会员专享

内部控制缺陷评价(2) 07月25日 19:30-19:38 已结束 会员专享

出具审计报告 07月25日 19:38-20:00 已结束 会员专享

用户评论
苏-S*hia

老师讲得非常棒,通俗易懂

课时:2020-08-14 16:54:57

刘老师讲课通俗易懂,而且总结非常到位。也特别有耐心。年轻帅气又认真负责,值得大家追随的好老师!

课程评价2020-08-13 19:16:51

已经好多天没有仔细备考审计了,十九章,加油

课程评价2020-08-12 18:01:31

柯*

老师讲得非常好!让审计变得好理解了!

课时:2020-08-09 21:09:30

乘风破*进行时

守得云开!

课时:2020-08-09 21:07:58

卡*诺

守得云开,见得日出,虽然精讲班结束了,但是战斗还没结束,继续加油!谢谢老师

课程评价2020-08-07 22:11:18

卡*诺

生活本就不讲道理的,在绝望的低谷时保持平静,不放纵,这是成熟的标志,老师辛苦了

课时:2020-08-06 10:35:33

老师是难得的年轻帅气又认真负责的,值得我们跟随学习的好老师

课程评价2020-08-02 01:03:09

卡*诺

审计可以改变我们看问题的角度,渐渐有点喜欢了,哈哈,

课时:2020-07-29 16:07:45

老师棒棒的!

课程评价2020-07-27 01:42:23

梦*潇

老师讲的很好

课时:2020-07-26 23:54:41

老师讲的非常好,认真负责。

课程评价2020-07-25 11:21:32

a*萌

课程评价2020-07-24 22:07:07

a*萌

课程评价2020-07-18 22:02:18

放*难

谢谢老师提醒

课程评价2020-07-18 21:57:39

放*难

态度决定高度

课程评价2020-07-18 21:56:49

a*萌

课程评价2020-07-17 21:50:23

越往后越不认真讲了 太浮躁了 没基础班的时候态度好

课程评价2020-07-15 17:55:47

放*难

课程评价2020-07-11 22:09:22

a*萌

课程评价2020-07-11 21:00:30

课程资料下载链接

第一章 审计概述.docx (会员登录后可下载)

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第一章 知识总结.pdf (会员登录后可下载)

第二章 审计计划.docx (会员登录后可下载)

第二章 审计计划.pdf (会员登录后可下载)

第二章 知识总结.pdf (会员登录后可下载)

第三章 审计证据.docx (会员登录后可下载)

第三章 审计证据.pdf (会员登录后可下载)

第三章 知识总结.pdf (会员登录后可下载)

第四章 审计抽样方法.docx (会员登录后可下载)

第四章 审计抽样方法.pdf (会员登录后可下载)

第四章 知识总结.pdf (会员登录后可下载)

第五章 信息技术对审计的影响.docx (会员登录后可下载)

第五章 信息技术对审计的影响.pdf (会员登录后可下载)

第五章 知识总结.pdf (会员登录后可下载)

第六章 审计工作底稿.docx (会员登录后可下载)

第六章 审计工作底稿.pdf (会员登录后可下载)

第六章 知识总结.pdf (会员登录后可下载)

第七章 风险评估.docx (会员登录后可下载)

第七章 风险评估.pdf (会员登录后可下载)

第七章 知识总结.pdf (会员登录后可下载)

第八章 风险应对.docx (会员登录后可下载)

第八章 风险应对.pdf (会员登录后可下载)

第八章 知识总结.pdf (会员登录后可下载)

第九章 销售与收款循环的审计.docx (会员登录后可下载)

第九章 销售与收款循环的审计.pdf (会员登录后可下载)

第十章 采购与付款循环的审计.docx (会员登录后可下载)

第十章 采购与付款循环的审计.pdf (会员登录后可下载)

第十一章 生产与存货循环.docx (会员登录后可下载)

第十一章 生产与存货循环.pdf (会员登录后可下载)

第十二章 货币资金的审计.docx (会员登录后可下载)

第十二章 货币资金的审计.pdf (会员登录后可下载)

第九至十二章 知识总结.docx (会员登录后可下载)

第十三章 对舞弊和法律法规的考虑.docx (会员登录后可下载)

第十三章 对舞弊和法律法规的考虑.pdf (会员登录后可下载)

第十三章 知识总结.pdf (会员登录后可下载)

第十四章 审计沟通.docx (会员登录后可下载)

第十四章 审计沟通.pdf (会员登录后可下载)

第十四章 知识总结.pdf (会员登录后可下载)

第十五章 注册会计师利用他人工作.docx (会员登录后可下载)

第十五章 注册会计师利用他人工作.pdf (会员登录后可下载)

第十五章 知识总结.pdf (会员登录后可下载)

第十六章 对集团财务报表的特殊考虑.docx (会员登录后可下载)

第十六章 对集团财务报表的特殊考虑ok.pdf (会员登录后可下载)

第十六章 知识总结.pdf (会员登录后可下载)

第十七章 其他特殊项目的审计.docx (会员登录后可下载)

第十七章 其他特殊项目的审计.pdf (会员登录后可下载)

第十七章 知识总结.pdf (会员登录后可下载)

第十八章 完成审计工作.docx (会员登录后可下载)

第十八章 完成审计工作ok.pdf (会员登录后可下载)

第十八章 知识总结.pdf (会员登录后可下载)

第十九章 审计报告.docx (会员登录后可下载)

第十九章 审计报告.pdf (会员登录后可下载)

第十九章 知识总结.pdf (会员登录后可下载)

第二十章 内部控制审计.docx (会员登录后可下载)

第二十章 内部控制审计.pdf (会员登录后可下载)

第二十一章 会计师事务所业务质量控制.docx (会员登录后可下载)

第二十一章 会计师事务所业务质量控制.pdf (会员登录后可下载)

第二十二章 职业道德基本原则和概念框架.docx (会员登录后可下载)

第二十二章 职业道德基本原则和概念框架.pdf (会员登录后可下载)

第二十三章 审计业务对独立性的要求.docx (会员登录后可下载)

第二十三章 审计业务对独立性的要求.pdf (会员登录后可下载)

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刘哲良

注册会计师

注册会计师,曾在事务所就职,参与过多例大型国企年报审计、税务审计,经历过多项大型国企收购项目。研究注会审计、公务员审计署专业考试方向多年,理论扎实,实务丰富;授课言简易赅,课程中会结合时速热点进行分析说明,将晦涩难懂的知识用浅显的例子进行剖析,让学员轻松掌握;诙谐幽默、亲和力强,使学员在轻松愉快的氛围中学习成长。